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收货发票异常追到安全付款

规则先匹配,Agent 补语义证据、处理争议,经强审付款并核对银行与 AP,或保持正式 暂缓

闭环推进标准接入老板/管理者 · 采购 · 财务制造 · 贸易 · 零售 · 出口 · 电商 · 服务
业务工作流

从事件发生,到业务终态被回读证明

标准接入
01接收业务事件
02读取权威状态
03判断冲突与缺口
04执行获批动作
05等待反馈后继续
06回读业务终态

什么事件会触发

业务对象变化、相关反馈到达或人工发起时

会读取什么

  • 合同/采购/SRM:法人、供应商、有效合同、PO 版本、价格、数量、币种、税费、运费、付款条件
  • WMS/QMS/项目系统:收货、退货、批次、检验、隔离/放行、里程碑、服务成果与授权验收
  • 发票/税票/AP:发票代码/号码、金额、税额、状态、贷项、重复标记、匹配差异、应付项和余额
  • 供应商主数据:供应商主体、收款账户版本、生效时间、变更审批与独立复核
  • OA/审批:案件、例外接受、付款批次、对象版本、动作摘要、批准/拒绝/过期

Agent 怎么判断

区分确定性规则、权威事实、AI 判断和待确认项

会实际做什么

  • 应付异常系统:创建案件、绑定发票/PO/收货或验收与检查点
  • ERP/AP:建立或确认付款 暂缓 及原因,不释放付款
  • SRM/OA/协作系统:创建更票/贷项、收货/退货、检验或服务验收纠错任务
  • 发票/采购/WMS/QMS/项目系统:保存正式新对象或版本,并关联原对象;不得覆盖历史

人审与权限

高风险写入、对外承诺、付款、放行、合同、人事或生产相关动作必须由有权人审批;审批绑定对象版本与动作摘要

等待后怎么继续

持久等待唯一反馈或事件;恢复后先重读权威系统再继续

系统前后状态

从未闭环或证据不足的前态,推进到成功只允许 付款已执行、结算并核对一致,即差异已被更正或获授权接受,付款由有权人执行,银行状态为成功,且 ERP/AP 的应付余额、结算/核销对象与银行金额、币种、收款主体一致。正式暂缓已核验 是受控业务出口而非付款成功:必须有不可付款原因、冻结范围、责任人、截止/复查点和回读证据

完成证据

用对象版本、动作回执、独立回读、终态断言和无未决任务证明完成

触发业务对象变化、相关反馈到达或人工发起时
行动会执行 · 会等待 · 会继续
人审高风险动作、对外承诺和关键业务状态变化需有权人确认

查看工作流 · 接入我的系统

标准接入不是营销装饰:接入范围、权限、人审和终态证据会在落地前说清楚。工作日 8:30–18:00 在线。

只用于回电,不做别的用途 · 工作日 8:30-18:00 在线